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关于对中检集团云南有限公司开展内部审计的通知

中检集团云南有限公司:

根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《关于做好2022年中央企业内部审计工作有关事项的通知》以及《中检集团内部审计管理办法》的规定,集团合规部委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),对你公司总经理王曲华同志自2017年4月至2022年2月任职期间的经济责任进行审计。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,现将有关事项公告如下:

一、审计范围及内容:

对你公司总经理王曲华同志自2017年4月至2022年2月任职期间的经济责任进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸到有关单位。

二、审计时间:2022年9月15日起至9月30日

三、审计人员纪律:

审计人员审计期间,严格遵守审计“四严禁”工作要求:严禁违反政治纪律和政治规矩和不严格执行请示报告制度、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神、严禁泄露审计工作秘密、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。以及审计“八不准”工作纪律: 不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

审计期间,你公司应在主要办公地点设立意见箱,并在公司内部网站、OA、内部邮箱或以其他方式公告上述审计事项、审计组联系人及其联系方式,以便反映相关问题。

集团合规部联系人:

游 丹,010-84603636,youd@ccic.com

周耀斐,18601158646,zhouyaofei@ccic.com

审计组联系人:

龙占宇,18612686992,longzhanyu@tzcpa.com

马文远,18612686991,mawenyuan@tzcpa.com

欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。请予以积极配合和提供必要的工作条件。

中国检验认证集团

2022年9月15日